مدونة منذر اسامة

العودة   منتديات جريت بلينز العربية Great Plains For Arab > قسم جزيئات وأساسيات برنامج جريت بلينز > حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات )

حزمة التشغيل (جزيئ المبيعات - المشتريات - المستودعات ) جميع مواضيع حزمة التشغيل أو (Supply Chain) والتي تتكون من الجزيئات الأكثر تداولا SOP POP & Inventory

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-Jul-2014, 01:33 PM   #1
محمد الدرويش
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 3
من مواضيعي  
 
0 po
0 مرتجع المبيعات

افتراضي po

من المعروف في قسم المشتريات ان السداد للمورد يكون على اجزاء متنوعة عند شحن البضاعة وعن الوصول للميناء وعند الإستلام ..... وغيرها من التقسيمات بحسب العقود المبرمة بين المورد ولشركة

عندنا في الشركة عندما يتم الإتفاق مع المورد على عقد توريد معين يقوم قسم المشتريات بعمل po لبروفورما العقد من حيث الكميات و الأصناف والأسعار بإنتضار وصول البضاعة الى المستودع حتى يتم قلب po الى فاتورة تدخل على حساب المورد والمخزون
ولكن تصدافني هنا مشكلة انه في اثناء فترة الشحن يطلب المورد تحويل الاموال بحسب العقد وقد يكون هناك اكثر من عقد مع نفس المورد
فهل من الممكن اني يتم معاملة ال po امر الشراء كفاتورة مشتريات من حيث نزوله في كشف حساب المورد لكي يتم تخصيص التحويلات عليه حتى استطيع معرفة ماتبقى على كل امر شراء من مبالغ لم تحول؟؟؟

(كالتخصيص الذي يحدث في المبيعات على الفواتير حيث اخصص كل سند قبض على فاتورة معينة)

ارجو ان اكون قد وضحت سؤالي وارجو من ذوي الخبرة ان يساعدوني في هذا الموضع
محمد الدرويش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3

الموقع والمنتدى من تطوير » شركة المنذر للاستضافة والتصميم

Copyright © 2000-2010 Jelsoft Enterprises Limited.
الموقع لا يمثل أي جهة رسمية بل هو جهد شخصي يرمي الى تجميع القدرات في برنامج جريت بلينز